در حال بارگذاری صفحه
شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده عایقهای حرارتی و صوتی با نام تجاری پشم شیشه ایران و عایقهای رطوبتی با نام تجاری ایزوگام در سال ۱۳۴۳ تأسیس و وارد عرصه صنعت کشور گردیده است. موضوع فعالیت شرکت شامل تولید انواع پشم شیشه، ایزوگام و عایقهای رطوبتی و مشتقات آنها، و همچنین انجام کلیه امور بازرگانی، صنعتی، صادرات و واردات و مشارکت در سایر شرکتها میباشد. ظرفیت اسمی تولید سالانه شرکت شامل ۱۰,۰۸۶ تن انواع پشم شیشه است و در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعداد ۲۳۳ نفر پرسنل در آن به فعالیت اشتغال داشتهاند. محل کارخانه شرکت پس از توسعه در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار در شیراز واقع شده است.
شرکت پشم شیشه ایران در بین شرکتهای فعال در این صنعت و شرکتهای بورسی، از لحاظ مبلغ فروش با معادل ۶,۴۲۹,۲۴۵ میلیون ریال در دوره مالی مورد گزارش در رده اول قرار دارد. نقاط قوت شرکت شامل حضور در مرکزیت پایتخت، حمل و نقل آسان به سراسر کشور، دسترسی به بازار عمده مصرف، داربودن برند خوشنام و امکان تولید محصولات سفارشی بر اساس نیاز مشتری است. نقاط ضعف شرکت شامل محدودیتهای تولید برخی محصولات به دلیل محدودیتهای فنی و کمتر بودن تنوع محصولات در برخی حوزهها میباشد. در بازار داخلی، شرکت با رقبایی روبراست که برای مقابله با آنها استراتژیهایی نظیر تمرکز بر فروش کالاهای مورد درخواست بازار، توسعه کانالهای فروش، توسعه صادرات و جذب نمایندگان فروش در سراسر کشور را دنبال میکند.
در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، شرکت مقادیر واقعی تولید خود را شامل ۲,۷۲۴ تن شیشه پشم، ۷۱۶ هزار مترمربع ایزوگام و ۸ تن عایق رطوبتی گزارش کرده است. همچنین میزان فروش داخلی شیشه پشم معادل ۱,۷۷۵ تن به مبلغ ۴,۴۲۷,۹۶۴ میلیون ریال و فروش داخلی ایزوگام معادل ۵۹۹ هزار مترمربع به مبلغ ۱,۲۹۲,۰۴۸ میلیون ریال بوده است. جمع درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به مبلغ ۶,۴۲۹,۲۴۵ میلیون ریال بالغ گردیده و بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲,۴۵۹,۴۱۷ میلیون ریال ثبت شده است. صادرات شرکت به صورت ریالی و بر اساس استعلام قیمت و نرخهای منطقه انجام میگیرد و تعهدات ارزی حاصل از صادرات به میزان ۱۰۰ درصد رفع شده است.
فعالیت شرکت تحت تأثیر قوانین و مقرراتی همچون قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده، قانون کار و تأمین اجتماعی، و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد. نوسانات نرخ ارز بر تأمین مواد اولیه خارجی و هزینههای اجرای طرحهای توسعه و قیمت تمام شده محصولات مؤثر است. تورم اقتصادی نیز بر هزینههای تولید و اجرای برنامههای توسعه تأثیرگذار بوده و چالشهایی را در زمینه نقدینگی ایجاد میکند. همچنین ناترازی انرژی ازجمله چالشهای فنی و تولیدی مرتبط با مؤلفههای کلان اقتصادی است که شرکت با آن مواجه میباشد.
در خصوص دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، پروندههای مختلفی در مراجع قضایی جریان دارد؛ از جمله دعوای مطالبه ارض مبیع معیوب علیه قزوین تجهیز اطلس با ارزش ۴,۰۰۰ میلیون ریال در دادگاه شیراز و دعوای مطالبه اجرتالمثل و خلع ید علیه برادران غفاری با ارزش ۱۷,۲۲۷ میلیون ریال در اجرای احکام تهران. همچنین دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به ارزش ۱۶۲,۰۰۰ میلیون ریال در خصوص برادران غفاری و پروندههای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای دادرسی در جریان رسیدگی هستند. جزئیات کامل احکام بدوی و تجدیدنظر در خصوص هر یک از پروندهها در گزارش تفسیری مدیریت ذکر شده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ تشکیل گردید و مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سود مصوب تعیین شد. در این مجمع مبالغی به تفکیک برای سهامداران حقیقی، حقوقی و صندوقهای سرمایهگذاری پرداخت شده و مانده مطالبات سود سهامداران مبلغ ۲۲۵,۴۹۷ میلیون ریال گزارش شده است. سیاست شرکت در خصوص تقسیم سود بر اساس مصوبات مجمع و حفظ جریان نقدینگی مناسب برای اجرای طرحهای توسعه تنظیم میگردد.
چشمانداز شرکت تا سال ۱۴۱۰ شامل پیشرو بودن در توسعه تولید و عرضه محصولات نوین شیشه کامپوزیت و عایقهای حرارتی و صوتی در بازارهای ملی و منطقهای و ایجاد یک مجموعه صنعتی بزرگ در کشور است. برنامههای توسعهای شرکت شامل احداث پروژه کارخانه جدید شیشه پشم و کارخانه شیشه الیاف میباشد که تأمین ماشینآلات و تجهیزات آنها با شرکای خارجی و از محل افزایش سرمایه و تسهیلات در جریان است. مدیریت بهبود سیستم اینترنتی خدمات، اجرای طرح جامع سنجش رضایت مشتریان و توسعه بازارهای صادراتی را به عنوان اهداف کمی و کیفی خود دنبال میکند.